中共長豐縣委組織部2023年度 一般公共預算及政府性基金財政 撥款“三公”經費支出決算情況說明
一、2023年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表
編制部門:金額單位:萬元
項目 | 預算數 | 決算數 | ||||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金 | |
因公出國(境)費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公務接待費 | 7.2 | 7.2 | 0 | 3.60 | 3.60 | 0 |
公務用車購置及運行費 | 10 | 10 | 0 | 9.85 | 9.85 | 0 |
其中:公務用車運行維護費 | 10 | 10 | 0 | 9.85 | 9.85 | 0 |
公務用車購置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 17.2 | 17.2 | 0 | 13.45 | 13.45 | 0 |
二、2023年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為 17.2萬元,支出決算為13.45萬元,完成預算的78.20%;較上年增加3.58萬元,上升36.27%。決算數小于與預算數的主要原因是由于疫情,厲行節約,嚴格控制三公支出。決算數較上年增加的主要原因是由于兩部公車的加油費從機關事務管理中心放到部內列支。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
中共長豐縣委組織部2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算3.6萬元,占26.73%;公務用車購置及運行維護費支出決算9.85萬元,占73.27%。具體情況如下:
1. 因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是一直無預算安排。決算數較上年持平的主要原因是一直無預算安排。2023年中共長豐縣委組織部因公出國(境)團組0次,累計出國(境)0人次。該項經費根據長豐縣外辦批準的因公臨時出國(境)計劃,按照規定標準安排。主要是用于經市外辦批準的因公臨時出國(境)交流合作、專題研修等外事活動支出。經費使用根據長豐縣外辦批準的因公臨時出國(境)計劃,嚴格執行《關于印發〈長豐縣機關事業單位因公臨時出國經費管理辦法〉的通知》(長財〔2014〕32號)等相關規定執行。
2.公務接待費預算為7.2萬元,支出決算為3.6萬元,完成預算的50%;較上年減少0.55萬元,下降13.29%。決算數小于預算數主要原因是受厲行節約。決算數較上年減少的主要原因是厲行節約。2023年,國內公務接待共69批,436人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人員)。
主要用于公務人員出席會議、考察調研、執行公務、學習交流、檢查指導、請示匯報等國內公務活動開支的必要費用。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(合財行〔2015〕64號)等相關規定。
2. 公務用車購置及運行維護費預算為10萬元,支出決算為9.87萬元,完成預算的98.7%;較上年決算數增加4.13萬元,增長72.08%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。決算數較上年增加的主要原因是原由縣機關事務管理中心統一支付的公車加油費全部列支到部內。其中,公務用車購置費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;與上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是公車改革后我單位公車無購置的預算。決算數較與上年持平的主要原因是公車改革后我單位公車無購置的預算。主要用于公務用車購置。2023年,購置車輛0輛。
公務用車運行維護費預算為10.50萬元,支出決算為9.87萬元,完成預算的98.7%;較上年決算數增加4.13萬元,增加72.08%。決算數小于預算數主要原因是厲行節約。決算數較上年增加主要原因是原由縣機關事務管理中心統一支付的公車加油費全部列支到部內。公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于公務車輛的運行維護。截至2023年12月31日,中共長豐縣委組織部機關開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。